Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP |
Número do empenho: | 10772 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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496.00 | Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE MÊS 12/2022, CFE. PE Nº 1/2022, CONTRATO 19/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº 4221/2022. | 5,42 | 2.688,32 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/12/2022 | Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE MÊS 12/2022, CFE. PE Nº 1/2022, CONTRATO 19/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº 4221/2022. | 2.688,32 | ||
13/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/274; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.688,32 | ||
19/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.688,32 | ||
TOTAL | 2.688,32 | 2.688,32 | 2.688,32 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |