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Última atualização realizada em 15/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1082 Data de lançamento: 16/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 CÓPIAS DE PLOTER TAMANHO A1 (594 X 841MM) - 13,20 118,80
9.00 CÓPIAS DE PLOTER TAMANHO A2 (420 X 594MM) - 9,60 86,40
9.00 CÓPIAS DE PLOTER TAMANHO A3 (297 X 420MM) - 4,20 37,80
3.00 CÓPIAS DE PLOTER TAMANHO A1 EXPANDIDO (594 X 1101MM), DO PROJETO DE QUIOSQUES DE LAZER DA COMUNIDADE DE LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº457/2022. 13,20 39,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2022 CÓPIAS DE PLOTER TAMANHO A1 (594 X 841MM) - CÓPIAS DE PLOTER TAMANHO A2 (420 X 594MM) - CÓPIAS DE PLOTER TAMANHO A3 (297 X 420MM) - CÓPIAS DE PLOTER TAMANHO A1 EXPANDIDO (594 X 1101MM), DO PROJETO DE QUIOSQUES DE LAZER DA COMUNIDADE DE LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº457/2022. 282,60
18/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/999; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 282,60
03/03/2022 Pagamento via Retorno Bancário 282,60
TOTAL 282,60 282,60 282,60
SALDO A PAGAR 0,00