Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1093 |
Data de lançamento: |
17/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES ESTRATÉGICAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REGISTRO DE ALAVANCA, PARA CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº467/2022. |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2022 |
REGISTRO DE ALAVANCA, PARA CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº467/2022. |
68,00 |
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24/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/164; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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68,00 |
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03/03/2022 |
CFE. MEMORANDO DA SEC. SAUDE, PARA TROCA DE DOTAÇÃO |
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-68,00 |
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03/03/2022 |
CFE. MEMORANDO DA SEC. SAUDE, PARA TROCA DE DOTAÇÃO |
-68,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.