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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1131 Data de lançamento: 17/02/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA FEVEREIRO DE 2022. 0,00 434,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2022 EMPENHO PRÉVIO PARA FEVEREIRO DE 2022. 434,27
17/02/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 434,27
24/02/2022 Pagamento de Empenho 1131/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 434,27
TOTAL 434,27 434,27 434,27
SALDO A PAGAR 0,00