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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 11567 Data de lançamento: 19/12/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUGADOR CIRURGICO DESCATAVEL 17,90 17,90
30.00 SUGADOR DE SALIVA DE 40 8,62 258,60
1.00 AFASTADOR CIRURGICO MINESSOTA 10,30 10,30
2.00 ALAVANCA APICAL AGUDA 19,85 39,70
3.00 BROQUEIRO AUTOCLAVAVEL - 15 FUROS 15,15 45,45
3.00 BROQUEIRO AUTOCLAVAVEL - 21 FUROS 9,90 29,70
1.00 SONDA EXPLORADORA EXAME CLÍNICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4312/2022. 8,72 8,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2022 SUGADOR CIRURGICO DESCATAVEL SUGADOR DE SALIVA DE 40 AFASTADOR CIRURGICO MINESSOTA ALAVANCA APICAL AGUDA BROQUEIRO AUTOCLAVAVEL - 15 FUROS BROQUEIRO AUTOCLAVAVEL - 21 FUROS SONDA EXPLORADORA EXAME CLÍNICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4312/2022. 410,37
19/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/29386; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 410,37
22/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 410,37
TOTAL 410,37 410,37 410,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.