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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1439 Data de lançamento: 18/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAPACITOR 270 - 324 UF - VN 250 VCA - VP 275 VCA - 50-60 Hz 70ºC, PARA REPARO DA MOTO BOMBA DA LOCALIDADE DE ALTO FELIZ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº490/2022. 86,50 173,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2022 CAPACITOR 270 - 324 UF - VN 250 VCA - VP 275 VCA - 50-60 Hz 70ºC, PARA REPARO DA MOTO BOMBA DA LOCALIDADE DE ALTO FELIZ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº490/2022. 173,00
04/05/2022 Conforme DANFE Nº 4/24452; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 173,00
05/05/2022 Pagamento via Retorno Bancário 173,00
TOTAL 173,00 173,00 173,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.