Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1553 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2982.57 |
AQUISICAO DE 2982,570 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
5,69 |
16.970,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2022 |
AQUISICAO DE 2982,570 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
16.970,81 |
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21/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/58548; 1/58538; 1/58556; 1/58606; 1/58598; 1/58629; 1/58636; 1/58632; 1/58673; 1/58677; 1/58684; 1/58755; 1/58712; 1/58524; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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16.970,81 |
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10/03/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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16.970,81 |
TOTAL |
16.970,81 |
16.970,81 |
16.970,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.