| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1556 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.50 | AQUISICAO DE 36,500 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVO CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 6,85 | 250,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | AQUISICAO DE 36,500 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVO CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 250,02 | ||
| 21/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/58595; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 250,02 | ||
| 10/03/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 250,02 | ||
| TOTAL | 250,02 | 250,02 | 250,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||