Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1576 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Saneamento Básico |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CADEADO 50 MM - CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CROMADO, COM DUAS CHAVES, PARA SAC DO LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº530/2022. |
41,57 |
83,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2022 |
CADEADO 50 MM - CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CROMADO, COM DUAS CHAVES, PARA SAC DO LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº530/2022. |
83,14 |
|
|
04/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4325; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
83,14 |
|
17/03/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
83,14 |
TOTAL |
83,14 |
83,14 |
83,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.