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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1623 Data de lançamento: 23/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - AMORTECEDOR DIANTEIRO - 7C4518045BA - 2 UN - VALOR UNIT R$ 559,44 89.137,58 1.118,88
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - BORRACHA DE VEDAÇÃO - 2 UN - VALOR UNIT R$ 6,03 89.137,58 12,06
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - CHAPA FERRO (PARA RAMPA) - 12 KG - VALOR UNIT R$ 28,80 89.137,58 345,60
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - CINTA PLÁSTICA - 6 UN - VALOR UNIT R$ 2,25, PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO PRANCHA PLACAS IYV-2497, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº566/2022. 89.137,58 13,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - AMORTECEDOR DIANTEIRO - 7C4518045BA - 2 UN - VALOR UNIT R$ 559,44 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - BORRACHA DE VEDAÇÃO - 2 UN - VALOR UNIT R$ 6,03 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - CHAPA FERRO (PARA RAMPA) - 12 KG - VALOR UNIT R$ 28,80 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - CINTA PLÁSTICA - 6 UN - VALOR UNIT R$ 2,25, PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO PRANCHA PLACAS IYV-2497, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº566/2022. 1.490,04
28/02/2022 Conforme DANFE Nº 1/670; 1/671; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.490,04
17/03/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.490,04
TOTAL 1.490,04 1.490,04 1.490,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.