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Última atualização realizada em 13/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1634 Data de lançamento: 24/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ROLAMENTO 6203 PARA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA CENTIFUGA DA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº569/2022. 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2022 ROLAMENTO 6203 PARA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA CENTIFUGA DA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº569/2022. 70,00
08/03/2022 Conforme DANFE Nº 1/836; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 70,00
24/03/2022 Pagamento via Retorno Bancário 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00