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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1652 Data de lançamento: 25/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TEE EM PEAD 63 MM PP PEAD - 179,90 359,80
4.00 ADAPTADOR DE COMPRESSÃO ROSCA MACHO 63 (63MM X 2) TRANSACÃO PEAD - 74,80 299,20
2.00 UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD 63MM 63X50, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº587/2022. 118,70 237,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2022 TEE EM PEAD 63 MM PP PEAD - ADAPTADOR DE COMPRESSÃO ROSCA MACHO 63 (63MM X 2) TRANSACÃO PEAD - UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD 63MM 63X50, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº587/2022. 896,40
02/03/2022 Conforme DANFE Nº 1/13357; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 896,40
17/03/2022 Pagamento via Retorno Bancário 896,40
TOTAL 896,40 896,40 896,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.