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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1661 Data de lançamento: 25/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESEL S10
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 53 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
382.30 AQUISICAO DE 382,300 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. 5,69 2.175,26
33.93 AQUISICAO DE 33,930 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. 5,59 189,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2022 AQUISICAO DE 382,300 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. AQUISICAO DE 33,930 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. 2.364,92
25/02/2022 Conforme DANFE Nº 1/58925; 1/58885; 1/58824; 1/58786; 1/58874; 1/58787; 1/58924; 1/59016; 1/58967; 1/59021; 1/58972; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.364,92
17/03/2022 Pagamento de Empenho 1661/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.364,92
TOTAL 2.364,92 2.364,92 2.364,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.