Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NESTOR GOETZ ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1692 |
Data de lançamento: |
01/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Saneamento Básico |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RELE COMANDO DISTÂNCIA RSLJ 220V. - |
138,00 |
138,00 |
1.00 |
TERMINAL PRE ISOLADO FORQUIA 6MM. - |
1,70 |
1,70 |
1.00 |
TERMINAL PRE ISOLADO FEMEA 4 6MM - |
1,00 |
1,00 |
1.00 |
CAPACITOR PERMANENTE 80UF 440V, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº609/2022. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2022 |
RELE COMANDO DISTÂNCIA RSLJ 220V. - TERMINAL PRE ISOLADO FORQUIA 6MM. - TERMINAL PRE ISOLADO FEMEA 4 6MM - CAPACITOR PERMANENTE 80UF 440V, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº609/2022. |
240,70 |
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24/03/2022 |
Conforme DANFE Nº E/2425; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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240,70 |
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07/04/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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240,70 |
TOTAL |
240,70 |
240,70 |
240,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.