Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1717 |
Data de lançamento: |
01/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
160.90 |
AQUISICAO DE 160,900 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
5,69 |
915,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2022 |
AQUISICAO DE 160,900 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
915,51 |
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01/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/59054; 1/59079; 1/59143; 1/59152; 1/59116; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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915,51 |
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17/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1717/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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915,51 |
TOTAL |
915,51 |
915,51 |
915,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.