Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
Número do empenho: | 1735 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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111.10 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA VAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 10/03/2022, COM SAIDA AS 6HS, PARA CONDUZIR PACINTES QUE REALIZARAO MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA, CFE. COLETA Nº26/2022, ORDEM DE COMPRA Nº646/2022. | 6,20 | 688,82 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/03/2022 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA VAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 10/03/2022, COM SAIDA AS 6HS, PARA CONDUZIR PACINTES QUE REALIZARAO MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA, CFE. COLETA Nº26/2022, ORDEM DE COMPRA Nº646/2022. | 688,82 | ||
01/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 688,82 | ||
12/04/2022 | Pagamento de Empenho 1735/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 688,82 | ||
TOTAL | 688,82 | 688,82 | 688,82 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |