Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1789 |
Data de lançamento: |
04/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4000.00 |
PREDNISONA 20MG - |
0,14 |
540,00 |
5000.00 |
FENITOINA 100MG - |
0,13 |
650,00 |
10.00 |
EPITEZAN POMADA - |
10,98 |
109,80 |
1000.00 |
BAMIFIX 300MG - |
1,31 |
1.310,00 |
400.00 |
CLONAZEPAM 2,5 GOTAS 20ML FR - |
2,04 |
816,96 |
1020.00 |
ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG - |
0,16 |
163,20 |
2500.00 |
BACLOFENO 10MG - |
0,25 |
627,75 |
1800.00 |
TOPIRAMATO (AMATO) 25MG - |
0,38 |
683,10 |
17000.00 |
AMIODARONA 200MG - |
0,36 |
6.120,00 |
3600.00 |
AMOXACILINA + ACIDO CLAVULANICO 500/125 MG - |
0,64 |
2.304,00 |
480.00 |
DINIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG - |
0,26 |
124,80 |
10000.00 |
CARBAMAZEPINA 200MG - |
0,20 |
2.029,00 |
20010.00 |
ESCITALOPRAM 10 MG - |
0,15 |
3.037,52 |
15000.00 |
PARACETAMOL 500mg. - |
0,09 |
1.335,00 |
1680.00 |
AMPICILINA 500mg, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº663/2022. |
0,32 |
537,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2022 |
PREDNISONA 20MG - FENITOINA 100MG - EPITEZAN POMADA - BAMIFIX 300MG - CLONAZEPAM 2,5 GOTAS 20ML FR - ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG - BACLOFENO 10MG - TOPIRAMATO (AMATO) 25MG - AMIODARONA 200MG - AMOXACILINA + ACIDO CLAVULANICO 500/125 MG - DINIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG - CARBAMAZEPINA 200MG - ESCITALOPRAM 10 MG - PARACETAMOL 500mg. - AMPICILINA 500mg, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº663/2022. |
20.388,73 |
|
|
29/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/23537; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
20.388,73 |
|
12/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1789/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
20.388,73 |
TOTAL |
20.388,73 |
20.388,73 |
20.388,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.