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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1789 Data de lançamento: 04/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Assistência Farmacêutica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4000.00 PREDNISONA 20MG - 0,14 540,00
5000.00 FENITOINA 100MG - 0,13 650,00
10.00 EPITEZAN POMADA - 10,98 109,80
1000.00 BAMIFIX 300MG - 1,31 1.310,00
400.00 CLONAZEPAM 2,5 GOTAS 20ML FR - 2,04 816,96
1020.00 ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG - 0,16 163,20
2500.00 BACLOFENO 10MG - 0,25 627,75
1800.00 TOPIRAMATO (AMATO) 25MG - 0,38 683,10
17000.00 AMIODARONA 200MG - 0,36 6.120,00
3600.00 AMOXACILINA + ACIDO CLAVULANICO 500/125 MG - 0,64 2.304,00
480.00 DINIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG - 0,26 124,80
10000.00 CARBAMAZEPINA 200MG - 0,20 2.029,00
20010.00 ESCITALOPRAM 10 MG - 0,15 3.037,52
15000.00 PARACETAMOL 500mg. - 0,09 1.335,00
1680.00 AMPICILINA 500mg, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº663/2022. 0,32 537,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2022 PREDNISONA 20MG - FENITOINA 100MG - EPITEZAN POMADA - BAMIFIX 300MG - CLONAZEPAM 2,5 GOTAS 20ML FR - ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG - BACLOFENO 10MG - TOPIRAMATO (AMATO) 25MG - AMIODARONA 200MG - AMOXACILINA + ACIDO CLAVULANICO 500/125 MG - DINIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG - CARBAMAZEPINA 200MG - ESCITALOPRAM 10 MG - PARACETAMOL 500mg. - AMPICILINA 500mg, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº663/2022. 20.388,73
29/03/2022 Conforme DANFE Nº 1/23537; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 20.388,73
12/04/2022 Pagamento de Empenho 1789/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.388,73
TOTAL 20.388,73 20.388,73 20.388,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.