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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1832 Data de lançamento: 09/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VERNIZ (LATA) centol de 3,6 litros, natural, de alta qualidade, possui acabamento fino e renova a superfície em que é utilizado. Ideal para decks, varandas, móveis de jardim e exteriores no geral. Com alto desempenho e durabilidade, é resistente a fungos e tráfego de pessoas, PARA CURSO TERORICO-PRATICO DE ARTESANATO EM BAMBU, REFERENTE PDST DO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº697/2022 190,71 381,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2022 VERNIZ (LATA) centol de 3,6 litros, natural, de alta qualidade, possui acabamento fino e renova a superfície em que é utilizado. Ideal para decks, varandas, móveis de jardim e exteriores no geral. Com alto desempenho e durabilidade, é resistente a fungos e tráfego de pessoas, PARA CURSO TERORICO-PRATICO DE ARTESANATO EM BAMBU, REFERENTE PDST DO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº697/2022 381,42
22/03/2022 Conforme DANFE Nº 1/4353; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 381,42
07/04/2022 Pagamento via Retorno Bancário 381,42
08/04/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 381,42
08/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1832/2022 GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI - 69246 381,42
08/04/2022 ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO -381,42
08/04/2022 ANULAÇÃO POR SER EMPENADO NO CREDOR FÍSICO AO INVÉS DE JURÍDICO. -381,42
TOTAL 381,42 381,42 381,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.