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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1841 Data de lançamento: 09/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 09/03/2022, A SERVIÇO CONVOCAÇÃO SERVIÇO MILITAR 0,00 34,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2022 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 09/03/2022, A SERVIÇO CONVOCAÇÃO SERVIÇO MILITAR 34,44
09/03/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 34,44
31/03/2022 Pagamento de Empenho 1841/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 34,44
TOTAL 34,44 34,44 34,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.