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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VALDIR JOSE ZASSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1998 Data de lançamento: 17/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A TORRES-RS COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IZM-4D27, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NOS DIAS 23 A 26/03/2022, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERAO DA FAMURS, CONFORME SOLICITAÇÃO. 0,00 2.350,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2022 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A TORRES-RS COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IZM-4D27, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NOS DIAS 23 A 26/03/2022, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERAO DA FAMURS, CONFORME SOLICITAÇÃO. 2.350,92
17/03/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.350,92
22/03/2022 Pagamento de Empenho 1998/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.350,92
TOTAL 2.350,92 2.350,92 2.350,92
SALDO A PAGAR 0,00