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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2061 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA MARÇO DE 2022. 0,00 9.921,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 EMPENHO PRÉVIO PARA MARÇO DE 2022. 9.921,30
22/03/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 9.921,30
22/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA 25,00
22/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA 25,00
22/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA 872,42
22/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA 1.335,41
22/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA 1.514,81
22/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA 2.296,94
22/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA 2.624,20
28/03/2022 Pagamento de Empenho 2061/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.227,52
TOTAL 9.921,30 9.921,30 9.921,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
VALE REFEIÇÃO 22/03/2022 25,00 Lançada
VALE REFEIÇÃO 22/03/2022 25,00 Lançada
FPSM 22/03/2022 872,42 Lançada
FPSM 22/03/2022 1.335,41 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 22/03/2022 1.514,81 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 22/03/2022 2.296,94 Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO 22/03/2022 2.624,20 Lançada
TOTAL   8.693,78