Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2413 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
12 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FIO ELETRICO MULTICONDUTOR PP 2X1.0MM X100M - |
599,00 |
599,00 |
10.00 |
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL 19MMX20M - |
15,93 |
159,30 |
30.00 |
GANCHO 6MM COM BUCHA - |
1,00 |
30,00 |
300.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 3,6X200MM, PARA DECORAÇÃO DA PASCOA/2022, CFE. PE Nº12/2022, CONTRATO Nº35/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº877/2022. |
0,29 |
87,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2022 |
FIO ELETRICO MULTICONDUTOR PP 2X1.0MM X100M - FITA ISOLANTE PROFISSIONAL 19MMX20M - GANCHO 6MM COM BUCHA - ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 3,6X200MM, PARA DECORAÇÃO DA PASCOA/2022, CFE. PE Nº12/2022, CONTRATO Nº35/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº877/2022. |
875,30 |
|
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31/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2544; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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875,30 |
|
12/04/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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875,30 |
TOTAL |
875,30 |
875,30 |
875,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.