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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2413 Data de lançamento: 24/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FIO ELETRICO MULTICONDUTOR PP 2X1.0MM X100M - 599,00 599,00
10.00 FITA ISOLANTE PROFISSIONAL 19MMX20M - 15,93 159,30
30.00 GANCHO 6MM COM BUCHA - 1,00 30,00
300.00 ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 3,6X200MM, PARA DECORAÇÃO DA PASCOA/2022, CFE. PE Nº12/2022, CONTRATO Nº35/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº877/2022. 0,29 87,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2022 FIO ELETRICO MULTICONDUTOR PP 2X1.0MM X100M - FITA ISOLANTE PROFISSIONAL 19MMX20M - GANCHO 6MM COM BUCHA - ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 3,6X200MM, PARA DECORAÇÃO DA PASCOA/2022, CFE. PE Nº12/2022, CONTRATO Nº35/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº877/2022. 875,30
31/03/2022 Conforme DANFE Nº 1/2544; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 875,30
12/04/2022 Pagamento via Retorno Bancário 875,30
TOTAL 875,30 875,30 875,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.