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Última atualização realizada em 09/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2414 Data de lançamento: 24/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DE INSTALAÇÃO E RETIRADA, SENDO OS LOCAIS: LARGO DA PREFEITURA (3 AMBIENTES), UM POSTE NO PÓRTICO E UM PAINEL NA FACHADA DA PREFEITURA, PARA DECORAÇÃO PASCOA/2022, CFE. PE Nº12/2022, CONTRATO Nº35/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº8782022. 3.681,15 3.681,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2022 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DE INSTALAÇÃO E RETIRADA, SENDO OS LOCAIS: LARGO DA PREFEITURA (3 AMBIENTES), UM POSTE NO PÓRTICO E UM PAINEL NA FACHADA DA PREFEITURA, PARA DECORAÇÃO PASCOA/2022, CFE. PE Nº12/2022, CONTRATO Nº35/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº8782022. 3.681,15
05/04/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.681,15
05/05/2022 Pagamento via Retorno Bancário 3.497,09
05/05/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2414/2022 184,06
TOTAL 3.681,15 3.681,15 3.681,15
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/04/2022 184,06 407/2022 Lançada
TOTAL   184,06