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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO PATUSSI NETO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2472 Data de lançamento: 25/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PARA CAMPO E ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DE OUTORGA E LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA POÇOS DE SAO ROQUE, ALTO FARINHAS, FARINHAS, ESTREITO, GABRIUVA, BARRA GRANDE, ALTO FELIZ, SANTA TEREZINHA, E BARRA FEIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº897/2022. 95,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2022 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PARA CAMPO E ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DE OUTORGA E LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA POÇOS DE SAO ROQUE, ALTO FARINHAS, FARINHAS, ESTREITO, GABRIUVA, BARRA GRANDE, ALTO FELIZ, SANTA TEREZINHA, E BARRA FEIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº897/2022. 950,00
19/04/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 950,00
05/05/2022 Pagamento de Empenho 2472/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00