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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JEAN LEANDRO HORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 26 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DE REGÊNCIA DE CORAL DE VOZES, VISANDO PROPORCIONAR VALORIZAÇÃO CULTURAL E APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) HORAS/AULAS SEMANAIS E AINDA ACOMPANHAMENTO DO CORAL NOS EVENTOS, CONFORME CRONOGRAMA A SER REPASSADO PELA SECRETARIA. INCLUI NESSES SERVIÇOS TODAS AS DEPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, CFE. PP Nº07/2019, CONTRATO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº18/2022. 1.121,69 3.365,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DE REGÊNCIA DE CORAL DE VOZES, VISANDO PROPORCIONAR VALORIZAÇÃO CULTURAL E APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) HORAS/AULAS SEMANAIS E AINDA ACOMPANHAMENTO DO CORAL NOS EVENTOS, CONFORME CRONOGRAMA A SER REPASSADO PELA SECRETARIA. INCLUI NESSES SERVIÇOS TODAS AS DEPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, CFE. PP Nº07/2019, CONTRATO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº18/2022. 3.365,07
31/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/132; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.121,69
10/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2022 - REF. JANEIRO/2022 JEAN LEANDRO HORAS - 74563 1.121,69
28/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/133; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.121,69
10/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.121,69
05/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/134; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.121,69
12/04/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.121,69
TOTAL 3.365,07 3.365,07 3.365,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.