O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEONARDO BOHN GREGIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2636 Data de lançamento: 05/04/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO PRÉVIO CUSTEIO DE DESPESADE 50% COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.553/ DE 27 DE AGOSTO DE 2021, ORDEM DE COMPRA 997/2022. 366,59 2.199,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2022 EMPENHO PRÉVIO CUSTEIO DE DESPESADE 50% COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.553/ DE 27 DE AGOSTO DE 2021, ORDEM DE COMPRA 997/2022. 2.199,54
12/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/7164; E/7165; E/7166; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.074,11
28/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2636/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.074,11
09/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/7647; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 366,59
09/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/7667; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 366,59
23/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2636/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 733,18
12/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/7879; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 366,59
21/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2636/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 366,59
22/11/2022 CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº46/2022-SMAAMA, ANEXO. -25,66
TOTAL 2.173,88 2.173,88 2.173,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.