Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2659 |
Data de lançamento: |
05/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Saneamento Básico |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 4/2022, DAS DEPENDENCIAS DA LINHA BOA ESPERANÇA E LINHA DOM JOSÉ. |
0,00 |
23.078,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 4/2022, DAS DEPENDENCIAS DA LINHA BOA ESPERANÇA E LINHA DOM JOSÉ. |
23.078,71 |
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05/04/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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23.078,71 |
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19/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2659/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.078,71 |
TOTAL |
23.078,71 |
23.078,71 |
23.078,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.