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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2679 Data de lançamento: 06/04/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REVISÃO DE VEICULO - 40.000 KM 326,51 326,51
1.00 SERVIÇO - ADITIVO DE ARREFECIMENTO 9,00 9,00
1.00 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO - DAS PARTES MÓVEIS 44,00 44,00
1.00 SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DE PNEUS - 149,00 149,00
1.00 SERVIÇO - DE HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, VEÍCULO PLACAS JAU 9G83, CONFORME ORDEM DE COMPRA 1025/2022. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2022 REVISÃO DE VEICULO - 40.000 KM SERVIÇO - ADITIVO DE ARREFECIMENTO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO - DAS PARTES MÓVEIS SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DE PNEUS - SERVIÇO - DE HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, VEÍCULO PLACAS JAU 9G83, CONFORME ORDEM DE COMPRA 1025/2022. 563,51
12/04/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 563,51
05/05/2022 Pagamento de Empenho 2679/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 563,51
TOTAL 563,51 563,51 563,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.