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Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2706 Data de lançamento: 07/04/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
161.20 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE MASCULINA DE FUDEBOL DE CAMPO DE ALPESTRE ATÉ A CIDADE DE ENGENHO VELHO NO DIA 09/04/2022, PARA PARTICIPAR NA COPA SESC/AMZOP DE FUDEBOL DE CAMPO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº021/2022, ORDEM DE COMPRA 1038/2022. 7,00 1.128,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2022 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE MASCULINA DE FUDEBOL DE CAMPO DE ALPESTRE ATÉ A CIDADE DE ENGENHO VELHO NO DIA 09/04/2022, PARA PARTICIPAR NA COPA SESC/AMZOP DE FUDEBOL DE CAMPO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº021/2022, ORDEM DE COMPRA 1038/2022. 1.128,40
12/04/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.128,40
28/04/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.128,40
TOTAL 1.128,40 1.128,40 1.128,40
SALDO A PAGAR 0,00