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Última atualização realizada em 08/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2726 Data de lançamento: 08/04/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - MÃO DE OBRA/ FUNILARIA PARA COLOCAR VIDRO TASEIRO LADO DIREITO DO VEÍCULO PLACA JAY6J51, CFE. ORDEM DE COMPRA 1055/2022. 300.000,00 30.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2022 SERVIÇO - MÃO DE OBRA/ FUNILARIA PARA COLOCAR VIDRO TASEIRO LADO DIREITO DO VEÍCULO PLACA JAY6J51, CFE. ORDEM DE COMPRA 1055/2022. 30.000,00
19/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/5011; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 30.000,00
26/05/2022 Pagamento de Empenho 2726/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 30.000,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00