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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMATER RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2778 Data de lançamento: 12/04/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL SO, REFERENTE A 09 MESES DE SERVIÇOS, PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2022 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CFE. ORDEM DE COMPRA 1100/2022. 6.824,35 61.419,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2022 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL SO, REFERENTE A 09 MESES DE SERVIÇOS, PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2022 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CFE. ORDEM DE COMPRA 1100/2022. 61.419,15
29/04/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.824,35
03/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2778/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.824,35
01/06/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.824,35
07/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2778/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.824,35
29/06/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.824,35
05/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2022 - REF. JUNHO/2022 EMATER RS - 7501 6.824,35
29/08/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.824,35
30/08/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.824,35
31/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2022 - REF. JULHO/2022 EMATER RS - 7501 6.824,35
06/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2778/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.824,35
27/09/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.824,35
10/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2022 - REF. SETEMBRO/2022 EMATER RS - 7501 6.824,35
28/10/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.824,35
08/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2778/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.824,35
28/11/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.824,35
06/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 EMATER RS - 7501 6.824,35
22/12/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.824,35
29/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 EMATER RS - 7501 6.824,35
TOTAL 61.419,15 61.419,15 61.419,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.