Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2022 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL SO, REFERENTE A 09 MESES DE SERVIÇOS, PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2022 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CFE. ORDEM DE COMPRA 1100/2022. |
61.419,15 |
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29/04/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.824,35 |
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03/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2778/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.824,35 |
01/06/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.824,35 |
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07/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2778/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.824,35 |
29/06/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.824,35 |
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05/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2022 - REF. JUNHO/2022
EMATER RS - 7501 |
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6.824,35 |
29/08/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.824,35 |
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30/08/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.824,35 |
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31/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2022 - REF. JULHO/2022
EMATER RS - 7501 |
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6.824,35 |
06/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2778/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.824,35 |
27/09/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.824,35 |
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10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2022 - REF. SETEMBRO/2022
EMATER RS - 7501 |
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6.824,35 |
28/10/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.824,35 |
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08/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2778/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.824,35 |
28/11/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.824,35 |
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06/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
EMATER RS - 7501 |
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6.824,35 |
22/12/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.824,35 |
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29/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
EMATER RS - 7501
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6.824,35 |
TOTAL |
61.419,15 |
61.419,15 |
61.419,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.