Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2794 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1113/2022 |
72,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2022 |
SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1113/2022 |
144,00 |
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28/04/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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144,00 |
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05/05/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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144,00 |
TOTAL |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.