Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2022 |
NITROGENIO LIQUIDO - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, CFE. CONTRATO Nº 37/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021, ORDEM DE COMPRA 1120/2022. |
10.224,50 |
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20/04/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme DANFE Nº 1/5671; |
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1.469,00 |
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16/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5730; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.683,50 |
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19/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2799/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.469,00 |
02/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2799/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.683,50 |
14/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5827; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.248,00 |
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07/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2799/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.248,00 |
12/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5892; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.586,00 |
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04/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2799/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.586,00 |
10/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5995; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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650,00 |
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01/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2799/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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650,00 |
19/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/6053; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.930,50 |
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29/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2799/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.930,50 |
26/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/6163; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.293,50 |
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03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2022 - REF. OUTUBRO/2022
NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LIQUIDO EIRELI - 76123
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1.293,50 |
14/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/6221; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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364,00 |
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01/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2799/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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364,00 |
TOTAL |
10.224,50 |
10.224,50 |
10.224,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.