| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
| Número do empenho: | 2824 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES ESTRATÉGICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REVISÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - ATENDIMENTO TÉCNICO IN-LOCO, SERVIÇO DE REVISÃO DAS CADEIRAS OTDONTOLÓGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FE. ORDEM DE COMPRA 1138/2022. | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | SERVIÇO DE REVISÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS SERVIÇO - ATENDIMENTO TÉCNICO IN-LOCO, SERVIÇO DE REVISÃO DAS CADEIRAS OTDONTOLÓGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FE. ORDEM DE COMPRA 1138/2022. | 960,00 | ||
| 03/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1271; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 960,00 | ||
| 19/05/2022 | Pagamento de Empenho 2824/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||