| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2852 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 04/2022, DAS DEPENDENCIAS GINÁSIOS: SERTÃOZINHO, GAUCHA, FARINHAS. | 0,00 | 1.479,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 04/2022, DAS DEPENDENCIAS GINÁSIOS: SERTÃOZINHO, GAUCHA, FARINHAS. | 1.479,87 | ||
| 20/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/64817; 00/65014; 00/65028; 00/65017; 00/64897; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.479,87 | ||
| 12/05/2022 | Pagamento de Empenho 2852/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.479,87 | ||
| TOTAL | 1.479,87 | 1.479,87 | 1.479,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||