Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2879 |
Data de lançamento: |
22/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RELOGIO DE PAREDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM, - REDONDO, EM PLÁSTICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1170/2022. |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2022 |
RELOGIO DE PAREDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM, - REDONDO, EM PLÁSTICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1170/2022. |
32,00 |
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11/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/313; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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32,00 |
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26/05/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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32,00 |
TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.