Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2920 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 04/2022, DAS DEPENDENCIAS DA AGROINDÚSTRIA DA MANDIOCA, ESCOLA ÁGUAS CLARAS. |
0,00 |
821,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2022 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 04/2022, DAS DEPENDENCIAS DA AGROINDÚSTRIA DA MANDIOCA, ESCOLA ÁGUAS CLARAS. |
821,42 |
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25/04/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Fatura Nº 1000129867122; 1000129904852; |
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821,42 |
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28/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2920/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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821,42 |
TOTAL |
821,42 |
821,42 |
821,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.