Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: GRAFICA DIRETA LTDA |
Número do empenho: | 3282 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM). | 59,87 | 59,87 |
1000.00 | PAPEL A4 C/TIMBRE PREFEITURA, COLORIDO, 90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERÃO VIR SEPARADOS EM MAÇOS COM 100 UNIDADES, MATERIAL GRÁFICO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO SMAS, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 1214/2022. | 0,09 | 90,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/04/2022 | LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM). PAPEL A4 C/TIMBRE PREFEITURA, COLORIDO, 90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERÃO VIR SEPARADOS EM MAÇOS COM 100 UNIDADES, MATERIAL GRÁFICO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO SMAS, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 1214/2022. | 149,87 | ||
07/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/040786818; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 90,00 | ||
23/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 90,00 | ||
28/12/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43802176; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 59,87 | ||
28/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 59,87 | ||
TOTAL | 149,87 | 149,87 | 149,87 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |