Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
5.844,76 |
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24/01/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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5.844,76 |
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24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO |
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25,00 |
24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO |
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25,00 |
24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO |
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393,80 |
24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO |
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520,78 |
24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO |
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604,17 |
24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO |
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876,93 |
24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO |
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980,42 |
26/01/2022 |
Pagamento de Empenho 332/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.418,66 |
TOTAL |
5.844,76 |
5.844,76 |
5.844,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.