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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3331 Data de lançamento: 28/04/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 17 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO BC 4 KG 32,00 32,00
2.00 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG 64,00 128,00
3.00 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG 49,00 147,00
1.00 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO BC 6KG 42,00 42,00
1.00 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO 08 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR, CFE. CONTRATO Nº 49/2022, DISPENSA Nº 17/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1255/2022. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2022 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO BC 4 KG RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO BC 6KG RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO 08 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR, CFE. CONTRATO Nº 49/2022, DISPENSA Nº 17/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1255/2022. 399,00
23/06/2022 Conforme DANFE Nº 890/041234961; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 399,00
07/07/2022 Pagamento via Retorno Bancário 399,00
TOTAL 399,00 399,00 399,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.