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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3339 Data de lançamento: 28/04/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
320.00 ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020, CONTRATO Nº 29/2020 E ORDEM DE COMPRA 1263/2022. 5,34 1.708,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2022 ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020, CONTRATO Nº 29/2020 E ORDEM DE COMPRA 1263/2022. 1.708,80
29/04/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.708,80
12/05/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.708,80
TOTAL 1.708,80 1.708,80 1.708,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.