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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3355 Data de lançamento: 28/04/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
95.00 ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,33 506,35
100.00 ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,33 533,00
120.00 ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020, CONTRATO Nº 35/2020 E ORDEM DE COMPRA 1279/2022. 5,33 639,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2022 ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020, CONTRATO Nº 35/2020 E ORDEM DE COMPRA 1279/2022. 1.678,95
29/04/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.678,95
12/05/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.678,95
TOTAL 1.678,95 1.678,95 1.678,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.