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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3446 Data de lançamento: 02/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12653.20 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE ÀS 13:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ UNIDADES DA EMPRESA EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA ÀS 02:00 HORAS. DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA E EVENTUALMENTE AOS SÁBADOS. CAPACID 10,12 128.050,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2022 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE ÀS 13:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ UNIDADES DA EMPRESA EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA ÀS 02:00 HORAS. DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA E EVENTUALMENTE AOS SÁBADOS. CAPACIDADE DE 42 (QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE DE 83,8 KM, CFE. PP Nº14/2021, CONTRATO Nº162/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1309/2022. 128.050,38
11/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/181; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 16.961,12
19/05/2022 Pagamento via Retorno Bancário 16.961,12
03/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/185; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 21.201,40
09/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 21.201,40
11/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/191; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 18.657,23
21/07/2022 Pagamento via Retorno Bancário 18.657,23
05/08/2022 Conforme DANFE Nº 1/195; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 16.961,12
11/08/2022 Pagamento via Retorno Bancário 16.961,12
06/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/205; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 21.201,40
15/09/2022 Pagamento via Retorno Bancário 21.201,40
14/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/208; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 20.353,34
27/10/2022 Pagamento via Retorno Bancário 20.353,34
09/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/213; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 12.714,77
17/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 12.714,77
TOTAL 128.050,38 128.050,38 128.050,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.