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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3529 Data de lançamento: 06/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PNEU 1400 R24, RADIAL, E3/L3, NOVO, MÍNIMO 20 LONAS, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 06 MESES NA DATA DE ENTREGA, GARANTIA CASO OCORRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.(COMPATIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM MOTONIVELADORA CASE 845 B, E MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555-3), CFE. PE Nº45/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº114/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1363/2022. 12.397,00 74.382,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2022 PNEU 1400 R24, RADIAL, E3/L3, NOVO, MÍNIMO 20 LONAS, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 06 MESES NA DATA DE ENTREGA, GARANTIA CASO OCORRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.(COMPATIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM MOTONIVELADORA CASE 845 B, E MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555-3), CFE. PE Nº45/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº114/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1363/2022. 74.382,00
12/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/107317; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 74.382,00
26/05/2022 Pagamento de Empenho 3529/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 74.382,00
TOTAL 74.382,00 74.382,00 74.382,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.