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Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3531 Data de lançamento: 06/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
222.20 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO NO MÍNIMO 6 LUGARES, COM AR CONDICIONADO PARA VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 20 E 27/05/2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO HEMODIALISE, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1365/2022. 4,70 1.044,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2022 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO NO MÍNIMO 6 LUGARES, COM AR CONDICIONADO PARA VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 20 E 27/05/2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO HEMODIALISE, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1365/2022. 1.044,34
08/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/444; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 610,00
19/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3531/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 610,00
21/12/2022 ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO - MEMORANDO Nº 42/2022-SMS. -434,34
TOTAL 610,00 610,00 610,00
SALDO A PAGAR 0,00