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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3558 Data de lançamento: 09/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1790.00 ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,11 9.146,90
1560.00 ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 04/2022 CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1281/2022.(PNATE/EF) RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº3357/2022. 5,33 8.314,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2022 ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 04/2022 CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1281/2022.(PNATE/EF) RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº3357/2022. 17.461,70
09/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/196; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 17.461,70
12/05/2022 Pagamento de Empenho 3558/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.461,70
TOTAL 17.461,70 17.461,70 17.461,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.