O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3590 Data de lançamento: 10/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: OFICINAS DO SCFV-CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 12 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE OFICINEIRO PARA JOGOS COOPERATIVOS. CARGA HORÁRIA: 160H. ALUNOS POR TURMA: 20. 12.800,00 12.800,00
1.00 SERVIÇO DE OFICINEIRO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. CARGA HORÁRIA: 32H. ALUNOS POR TURMA: 20. 2.560,00 2.560,00
1.00 SERVIÇO DE OFICINEIRO PARA PALHAÇARIA. CARGA HORÁRIA: 64 H. ALUNOS POR TURMA: 20. 5.120,00 5.120,00
1.00 SERVIÇO DE OFICINEIRO PARA CULINÁRIA. CARGA HORÁRIA:32H. ALUNOS POR TURMA: 20. 2.560,00 2.560,00
1.00 SERVIÇO DE OFICINEIRO PARA FOTOGRAFIA. CARGA HORÁRIA: 64H. ALUNOS POR TURMA: 20, CFE. DISPENSA Nº12/2022, CONTRATO Nº39/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1389/2022. 5.949,09 5.949,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2022 SERVIÇO DE OFICINEIRO PARA JOGOS COOPERATIVOS. CARGA HORÁRIA: 160H. ALUNOS POR TURMA: 20. SERVIÇO DE OFICINEIRO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. CARGA HORÁRIA: 32H. ALUNOS POR TURMA: 20. SERVIÇO DE OFICINEIRO PARA PALHAÇARIA. CARGA HORÁRIA: 64 H. ALUNOS POR TURMA: 20. SERVIÇO DE OFICINEIRO PARA CULINÁRIA. CARGA HORÁRIA:32H. ALUNOS POR TURMA: 20. SERVIÇO DE OFICINEIRO PARA FOTOGRAFIA. CARGA HORÁRIA: 64H. ALUNOS POR TURMA: 20, CFE. DISPENSA Nº12/2022, CONTRATO Nº39/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1389/2022. 28.989,09
14/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/351; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.920,00
14/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/357; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.920,00
30/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3590/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.740,00
30/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3590/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
29/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/569; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.560,00
29/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/568; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.920,00
04/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2022 - REF. JULHO/2022 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 73929 4.480,00
31/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/531; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.920,00
06/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/678; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.920,00
08/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2022 - REF. JUNHO/2022 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 73929 1.920,00
15/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2022 - REF. AGOSTO/2022 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 73929 1.920,00
06/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/818; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.920,00
20/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3590/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.920,00
24/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/881; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 960,00
03/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2022 - REF. OUTUBRO/2022 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 73929 960,00
16/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/970; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.120,00
01/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 73929 5.120,00
18/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/365; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 640,00
01/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2022 - REF. OFICINA DE CULINÁRIA/2023 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 73929 640,00
12/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/469; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 5.949,09
06/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2022 - REF. OFICINA DE FOTOGRAFIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 73929 5.949,09
10/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/589; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.240,00
03/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2022 - REF. OFICINAS DE JOGOS COOPERATIVOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 73929 2.240,00
TOTAL 28.989,09 28.989,09 28.989,09
SALDO A PAGAR 0,00