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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3656 Data de lançamento: 16/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA 180 AH- - HELIAR 810,00 810,00
2.00 TERMINAL DE BATERIA - NEWPARTS 11,00 22,00
5.00 MANGUEIRA COM MALHA 9MM, PARA SUBSTITUIÇÃO NO BRITADOR MOVEL 62X40, FROTA Nº134, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1450/2022. 15,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2022 BATERIA 180 AH- - HELIAR TERMINAL DE BATERIA - NEWPARTS MANGUEIRA COM MALHA 9MM, PARA SUBSTITUIÇÃO NO BRITADOR MOVEL 62X40, FROTA Nº134, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1450/2022. 907,00
27/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/749; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 907,00
09/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 907,00
TOTAL 907,00 907,00 907,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.