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Última atualização realizada em 09/12/2025 às 11:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA M

Dados do Empenho
Número do empenho: 3769 Data de lançamento: 20/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 APARELHO DE PRESSÃO Aparelho de Pressão Arterial Digital Braço Profissional Modelo: HBP-1100-BR, Tela digital lcd, Método de Medição de deflação linear dinâmico Oscilométrico e auscultatório, Inflação Automático por bomba elétrica, Esvaziamento por Válvula de liberação de pressão automática rápido, Fonte de alimentação: 4 pilhas alcalinas "AA" (1,5V) ou adaptador ca, Classe ii de equipamento eletrônico médico (adaptador ca), Modo de operação: Operação contínua, CFE. PE Nº19/2022, CONTRATO Nº57/ 229,28 1.146,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2022 APARELHO DE PRESSÃO Aparelho de Pressão Arterial Digital Braço Profissional Modelo: HBP-1100-BR, Tela digital lcd, Método de Medição de deflação linear dinâmico Oscilométrico e auscultatório, Inflação Automático por bomba elétrica, Esvaziamento por Válvula de liberação de pressão automática rápido, Fonte de alimentação: 4 pilhas alcalinas "AA" (1,5V) ou adaptador ca, Classe ii de equipamento eletrônico médico (adaptador ca), Modo de operação: Operação contínua, CFE. PE Nº19/2022, CONTRATO Nº57/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1520/2022. 1.146,40
07/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/3993; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.146,40
23/06/2022 Pagamento de Empenho 3769/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.146,40
TOTAL 1.146,40 1.146,40 1.146,40
SALDO A PAGAR 0,00