Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4144 |
Data de lançamento: |
24/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 05/2022, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL, SEC. SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE. |
0,00 |
557,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2022 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 05/2022, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL, SEC. SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE. |
557,42 |
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24/05/2022 |
Conforme Fatura Nº 100012987760; 100012990540; 100012990523; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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557,42 |
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02/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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557,42 |
TOTAL |
557,42 |
557,42 |
557,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.